送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-07-08 13:30

现在立马找对方要发票,借管理费用贷预付账款

张应飞 追问

2019-07-08 13:36

对方把发票给我时,我不是要做(借摊销费用,贷预付款)吗,然后每月摊销费用就这样做(借管理费用~租金,贷待摊费用)吗?

吴少琴老师 解答

2019-07-08 14:29

发票给你计是的就计入长期待摊费用就可以了

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现在立马找对方要发票,借管理费用贷预付账款
2019-07-08 13:30:20
你好 你们租期是多久 按你租期来做费用 冲预付账款 次年汇算之前没收到发票的话 要调增处理的 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-10-24 10:11:15
老师,你好,麻烦你帮忙看下图片问题怎么回答
2019-06-04 10:12:43
筹建期的招待费,,借,管理费---招待费,还是销售费----招待费
2016-08-16 15:47:03
你好,没有合法的票据,所得税汇算清缴时要调整哟
2018-09-06 08:51:23
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