送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-08 14:53

你好,借银行存款,贷其他业务收入--水电费,应交税费--应交增值税,

lynn 追问

2019-07-08 15:06

那我计提水电费时:借 其他业务成本(应收出租方)    90 
                                 制造费用(本厂自用)               1000
                                贷:应付水电费 (两者相加)               1090

这样?

庄老师 解答

2019-07-08 15:45

你好,是的,提水电费时:借 其他业务成本(应付出租方) 90 
制造费用(本厂自用) 1000
贷:应付水电费 (两者相加) 1090

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相关问题讨论
你好,借银行存款,贷其他业务收入--水电费,应交税费--应交增值税,
2019-07-08 14:53:17
你好,筹建期直接可以做到管理费用开办费。
2021-12-29 10:52:06
您好!你现在冲减管理费用就好了
2021-11-01 15:49:22
这属于与行政管理相关的支出。
2019-10-15 13:58:41
如果是一次性支付一年的,先入待摊费用,然后分月摊销至管理费用
2018-10-29 09:07:21
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