送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-08 14:59

你好,把应收账款期末余额设置借或贷方,或者结转到预收账款科目

November.5 追问

2019-07-08 15:02

请问应付账款冲平分录怎么做呢

庄老师 解答

2019-07-08 15:21

你好,是贷方,借应付账款,贷营业外收入

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