老师,请问一下,我公司是服务性行业小规模,3月份有一笔收入做了无票收入,6月份客户要发票,又开具 了发票。6月份我做了原来销售分录的负数的分录,又重新录入了正数销售分录。但是申报的时候应该怎么办呢?是在申报表第一行填写税控器具开具发票金额-补开发票金额吗?谢谢!
真
于2019-07-08 16:27 发布 540次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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申报的时候把之前3月份的无票收入预缴的税计入预缴那里
2019-07-08 18:31:03
他是连续滚动的12个月。
从一月份到二月份,
二月份到次年一月份,
三月份到次年二月份。
2022-01-21 08:22:03
您好
可以去税务申请代开发票 带上合同 单位公章 经办人身份证 每个地区略有区别 具体还请您咨询下当地税务或者12366 以您当地为准
2019-08-26 10:30:45
在开具发票后,没有限制。看企业的纳税信用等级,这个信用等级在低可能限制企业发票领用量。
2020-03-25 21:51:44
你好,和对方沟通最好对公打款,或者现金收款,
2019-10-26 08:57:34
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