老师,请问我司15年12月份在网上申报时,申报了一笔购销合同印花税的税款几十元,之前做账都是这个月申报税款,在下个月扣缴税款金额的时候,才会在扣款的月份做入管理费用,但是15年12月份的申报在16年的1月份扣款了,这样应当如何处理呢?还是和以前一样,在哪个月扣款就做在哪个月里面还是说要调账,但是我的会计账已经结完账了。
独上西楼
于2016-01-27 13:13 发布 940次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2016-01-27 14:01
也就是说,不管他是为了15年的合同所申报的印花税对吗?
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还是和以前以上的记账即可,在2016年1月记账;
因为印花税不用计提的。
2016-01-27 13:30:54
你好,同学,不需要计提,缴纳的时候计入管理费用。
2021-04-08 09:29:27
你好,印花税按次申报的。发生了就去大厅申报。
2020-01-06 11:14:36
你好 购销合同印花税是印花税的其中一个税目 合同印花税包括购销合同印花税
2019-01-13 10:39:35
学员你好,需要申报的,零申报
2021-12-03 14:11:08
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