送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-08 18:05

你是购买方?那你这个红字信息表是几时开的

红莲 追问

2019-07-08 18:33

我没有表达清楚,我是销售方,不存在进项税转出的事,是销售收入的事。7月开的,就会有销售收入,7月冲红,把上个月收入要冲掉。7月报6月的销项税的时候,是要交税的,是吧?然后8月报7月的税时,国税自带的税额会把这笔税会自动减掉?

maize老师 解答

2019-07-08 18:42

是的,你7月申报6月税就只看6月开多少发票申报多少,7月开红字这个是8月申报的时候这个冲回7月销项税额,

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相关问题讨论
你是购买方?那你这个红字信息表是几时开的
2019-07-08 18:05:52
是的,附表2进项税额转出填写上去就可以。
2018-11-13 14:22:18
当期可加计抵减的税额应填写在申报表《附列资料(四)》第2列“本期发生额”中。
2019-11-15 08:07:17
你好,自己录入就可以的。
2022-01-11 12:23:04
你好,你这种情况可以去找税务问问怎么处理,按道理你冲红之前应该把原始发票全部收回,对方认证了需要去对方税务局说明,不然也不会出现这种情况了,中间需要税务帮你操作一下
2019-08-01 10:05:38
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