老师,我们公司有内外两套帐,但是外帐中现金与实际 问
您好,现在是多少还是少了?是什么原因不一样了? 答
老师你好,在给员工申报个税时,他自行申报了租房的 问
“租房支出不能超过最大扣除额度 0 元” 的原因如下: 扣除条件不满足:在主要工作城市有自有住房、未签租赁合同、已申报住房贷款利息扣除。 信息填写错误:主要工作城市信息、租赁时间填写有误。 系统问题:系统故障或数据未及时同步。 答
老师好,物业公司代收代付水电费,需要把收上来的电 问
水电费发票是开给物业公司,还是甲方? 答
老师,有个品名不是蔬菜,赋码赋在蔬菜上面,现在发现 问
现在改过来,可以 的 答
你好老师,外贸企业,出口报关单用FOB*汇率算出来的 问
你好这个误差是可以存在的不要紧 答

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”数据与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额”本期数“应税服务”栏数据一致。这个应税服务就指的是服务吗?不包含销售部分?
答: 您好,是的是服务的,不包含销售的
老师,小规模企业备案了280元税控盘服务费,是不是需要在主表上的本期应纳税额减征额填写280?另外减免申报表是不是这样填写
答: 你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问小规模纳税申报表里有个18行,本期应纳税额减征额包含要减免的280元技术服务费吗?
答: 你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的


小贝比 追问
2019-07-08 20:26
邹老师 解答
2019-07-08 20:27