送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-08 20:25

你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的

小贝比 追问

2019-07-08 20:26

老师 ,我公司是自开专票,未预缴纳税款,

邹老师 解答

2019-07-08 20:27

你好,你把自开发票填写在第二行税局代开发票销售额栏次,不会导致增值税申报主表预交税额有数据?

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相关问题讨论
您好,是的是服务的,不包含销售的
2019-10-17 13:02:47
你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的
2019-07-08 20:25:07
“本期扣除额”栏数据,填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤5栏“全部含税收入”
2015-12-03 16:12:58
你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的
2022-01-04 09:06:29
不用填写减免税申报表,不存在减免税
2021-01-12 11:02:22
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