我们是商贸公司,是一般纳税人,从3月到5月为辅导期,在5月份我认证了一张进项发票,在6月申报5月的增值税时,在附表二中,填写在25栏了,本来应该填写在26栏,现在该怎么办
暴躁的火
于2019-07-09 08:20 发布 682次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
你好,可以去更正申报
2019-07-09 08:22:07
一般纳税人商贸公司,可以开增值税普通发票
2019-06-20 10:45:54
17%的增值税啊
2018-03-19 08:09:18
你好!
购进时可以正常抵扣进项税额
2019-08-04 12:38:20
你好,是可以开具普通发票的 (比如对方是小规模或个人 )
2018-03-15 21:57:38
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