邹老师你好,我刚接手一个公司之前会计把账做得特别乱,现在她在重头往后理账,我做账是根据她之前报税的账做还是根据她理好的账做,谢谢老师解答
好好
于2019-07-09 09:39 发布 1000次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-09 11:27
那之前的税都要作废重报吗
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那之前的税都要作废重报吗
2019-07-09 11:27:07
你好 账是需要接着做的,去年会计不干了,你们没有交接吗?
2020-03-29 07:12:36
公司是新公司,一直未经营,也没有开工资,9月份给2位员工代交社保,统一在10月份中扣。每人社保缴费:公司部分827.82元,个人部分285.94元。每人工资2200元(含社保个人部分)。
2015年11月4日在地税局打了2张社保的完税证明,1张是9、10月份的4855.04(含400元的医保启动基金),1张是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。两张票的金额都是在11月份从银行账户扣的。
现在做的是10月份的账,但是10月份并没有以现金或者银行转账的方式支付9月份的工资(库存现金是不够支付的,银行也没有转过款)。而且9、10月份的社保费用(公司及个人部分)都在11月份中扣款。
请问:9、10、11三个月份的社保费用都是在11月打出来的并完成实际扣款的,我们公司实行在本月完成计提上月工资并发放上月工资两步。
(1)9月份的工资在10月份中如何计提、发放?如何做到账与现金、银行存款的平?
(2)10月份的保险费用怎么做账?因为10月份的工资在11月份中发放。
(3)11月份的保险费用怎么做账?
求高手给予详细的会计分录,谢谢!
2015-11-11 15:38:46
你好,会计一般要把税务的东西交界清楚。
2019-05-19 19:38:16
借:管理费用--人工费贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬贷:库存商品,应交税费
2017-08-07 08:12:25
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