- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-07-09 10:10
社保分录,借;以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬-社保,同进,借;应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
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贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
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缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
这个可以不做账,或者你计提,做借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-09 10:19:25
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理费用
制造费用
贷营业外收入
2020-03-25 09:18:30
和之前分录一样做,只不过是按减免之后的来计提。
2020-03-25 09:14:56
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惠娟 追问
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紫藤老师 解答
2019-07-09 10:30