- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-09 11:20
工资薪金应该是先计提,再分配。计提一般如下做:
借:管理费用——工资
开发期间费用——工资
贷:应付职工薪酬(明细科目随你设置)
其他应付款——应交社保个人部分
应交税费——应交个人所得税
分配时,如下做:
借:应付职工薪酬
贷:现金(银行存款)
缴纳社保
借:其他应交款——应交社保个人部分
贷:银行存款(现金)
缴纳个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款(现金)
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工资薪金应该是先计提,再分配。计提一般如下做:
借:管理费用——工资
开发期间费用——工资
贷:应付职工薪酬(明细科目随你设置)
其他应付款——应交社保个人部分
应交税费——应交个人所得税
分配时,如下做:
借:应付职工薪酬
贷:现金(银行存款)
缴纳社保
借:其他应交款——应交社保个人部分
贷:银行存款(现金)
缴纳个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款(现金)
2019-07-09 11:20:22
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你好,可以学习下学堂真账实操课程--合伙企业-律师事务所对应的账务处理。
2019-01-14 11:08:14
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合伙企业没有企业所得税,所以个税也是计入所得税费用里面的
2022-03-15 11:44:11
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您好,这个是计入到管理费用的,经营所得是季度申报的
2022-03-20 12:00:27
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会计科目可以建账是选择,税率小规模3%
2019-03-25 21:18:18
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