增值税申报表跟财务软件里面,应交税费-应交增值税-转出未交增值税有0.01的差距,导致余额表里借方有0.01的余额,请问这个要怎么做账务处理?
Dwinding
于2019-07-09 10:47 发布 1040次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-07-09 10:48
你好!你嫩时缴纳的多还是计提的躲?
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你需要交税吗,需要交税就结转这个,
2020-07-08 17:56:06
你好,对的
然后借未交增值税贷预缴增值税,银存
2019-10-10 14:09:30
你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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