送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-07-09 10:50

具体说一下报销的都是什么项目?

阿童木 追问

2019-07-09 10:53

是员工的治疗费3000多

张艳老师 解答

2019-07-09 11:09

借:管理费用等--福利费   贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费  贷:银行存款/库存现金

阿童木 追问

2019-07-09 13:28

如果同一笔报销当中还有管理费用交通费,管理费用办公费,该如何入账呢

张艳老师 解答

2019-07-09 13:29

这个交通费也是员工医疗期间发生的吗?如果是的话,也是上面的分录。

阿童木 追问

2019-07-09 13:31

交通费不是的,老师这样做对吗

张艳老师 解答

2019-07-09 13:33

如果不是的话,就别混在一起报销了,填制两个报销单,分别核算就是了。

阿童木 追问

2019-07-09 13:37

好的

阿童木 追问

2019-07-09 13:37

当时不知道要分开,已经填到同一个报销单了,可以按照上面截图的做吗?

张艳老师 解答

2019-07-09 16:06

也行的,只是一个凭证核算两个业务了。以后要注意分开核算。

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相关问题讨论
具体说一下报销的都是什么项目?
2019-07-09 10:50:58
借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2020-12-13 09:13:45
一般情况下,只要是从外账银行的收支款项,都要交外账的,那您只有把原来的收支补上去,注意这个就行了。
2017-02-27 14:30:28
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬 贷银行存款。
2018-09-04 15:41:24
您好!可以直接付的。如果是计提再支付就先入到职工薪酬里面。
2016-04-08 18:30:10
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