送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-07-09 12:06

你好
借应交税费进项,贷应交税费待认证进项税额
这个分录是什么情况下编制的?

0wen 追问

2019-07-09 12:09

前期没有抵扣专票给我所以,我做成
借费用贷银行了,没有借做进项。后来抵扣专票来了以后,我做成了
借进项贷应交税费待认证。现在想做平

老江老师 解答

2019-07-09 12:11

哦,那这个分录做错了
更正:
借管理费用   负数
  贷 应交税费待认证  负数

0wen 追问

2019-07-09 12:14

老师,您的意思我没太你明白。

老江老师 解答

2019-07-09 13:08

第一步,借费用贷银行  这时候,费用是价税合计的
所以要冲减费用中的进项税额

0wen 追问

2019-07-09 13:09

谢谢老师耐心的回答。懂了

老江老师 解答

2019-07-09 13:25

好的,不客气
祝工作愉快 !

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相关问题讨论
分录如下: 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-05-28 15:00:30
你好!可以直接写在一张凭证上
2021-10-02 09:46:23
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,通常是这样处理
2017-07-05 13:01:35
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,月末分录 借,应交税费——应增销5.34 借,应交税费——应增进转222.94 贷,应交税费——应增进222.94加上5.34 没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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