我有一笔进项上月认证了,分录是借:管理费用 应交税费——应交进项税 贷:银行存款这个月这笔进项要转出来,怎么做分录,是不是这样借:应交税费+进项税额转出 贷:应交税费——应交进项税,借:管理费用 贷:应交税费——进项转出?
兰酱
于2018-05-28 14:59 发布 867次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-05-28 15:00
分录如下:
借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
相关问题讨论
借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-11-28 15:34:53
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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兰酱 追问
2018-05-28 15:02
方亮老师 解答
2018-05-28 15:05