想问一下 2019年的银行存款科目的上年结转数和对账单的数不平衡,如何做账务处理?因为之前的账务不是我处理,现在我接手发现不平衡,想通过会计分录处理
包儿
于2019-07-09 12:39 发布 1799次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-07-09 13:12
应该存在未达账,对账后补记即可。
相关问题讨论

应该存在未达账,对账后补记即可。
2019-07-09 13:12:10

你好,同学。
是的,有未达账项你要编制调节表调节处理的。
2020-04-11 09:42:39

你好,收到的款项吗,学员
2021-09-17 20:27:47

借:财务费用-手续费 贷:银行存款
2020-07-11 11:38:09

你好,查出原因,作出调整分录
2017-06-27 13:37:23
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