- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-09 14:21
您好
应该用应交税费——待认证进项税额科目做账
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您好
应该用应交税费——待认证进项税额科目做账
2019-07-09 14:21:24

转入营业外收支科目。
2017-03-30 17:33:04

期末应交税费是负数,其他应收款-暂估进项税也是负数,增值税申报表没有留底金额,有没有知道这是为什么呢?
2015-11-17 15:49:32

这是取得进项发票,但没有认证抵扣,暂时挂 待认证科目
2023-09-17 17:18:30

您好:
这个需要看一下其他应收-待确认进项税额核算的业务类型
我理解是将刚开始未收到发票的业务,收到发票时转入待认证,待认证是企业已收到发票但未认证抵扣的进项
2021-10-19 11:37:26
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