2015年12月销项税额506585.64元,进项税额486510.29元,2015年11月增值税纳税申报主表留底243.59元,2016年1月申报2015年12月应交增值税19831.86元,请问这笔分录怎么做呀
lemontea
于2016-01-27 20:01 发布 1103次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:应交税费-未交增值税 19831.86
贷:银行存款 19831.86
2016-01-27 20:03:13
2015年4月的帐上计提水利基金:258.27元。
2017-04-27 11:49:49
增值税应纳税额=506585.64-486510.29-243.59
结转未交增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-01-17 16:35:17
借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款 19405.92
2016-11-19 11:27:55
外销金额20000元,退税率是16%?是指外销的这个是出口,可以申请退税?
2019-01-20 19:49:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息