老师 你好 材料商建账时应付账款期初余额19800 4月一次付19800 我做了一笔分录 借:应付账款-XX 19800 货:现金19800 我现在要的把这19800分别计入不同工地成本核算 我要怎么做
luckly
于2019-07-09 16:55 发布 873次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-07-09 19:43
你只是分摊计入不同的项目成本,和应付账款不影响也不冲突
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你只是分摊计入不同的项目成本,和应付账款不影响也不冲突
2019-07-09 19:43:58
这个需要根据每个工地的材料领用明细表
2019-07-16 18:06:17
你取得发票了吗
2016-08-29 14:44:32
红冲时,将上述科目红字冲销,然后再根据正确的重开发票,做蓝字分录。
2019-06-06 14:21:28
你好,学员
借应付账款
贷以前年度损益调整
2022-03-30 16:48:04
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luckly 追问
2019-07-09 21:29
陈诗晗老师 解答
2019-07-09 22:04