送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-07-09 23:41

您好,公司用法人申报个税的工资,要做账务处理,计提时,借:管理费用-工资,贷;应付职工薪酬-工资,发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税等科目。

坚持✊ 追问

2019-07-10 08:32

谢谢老师,如果法人没有购买社保和公积金,是不是只能做零工资零申报

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 08:39

您好,不一定,也可以按实际发放工资申报的。

坚持✊ 追问

2019-07-10 08:56

往期申报个税外账公司就做了4800的工资申报,但实际上并没发放,这个我在报六月份个税的时候,需要怎么处理呢?

坚持✊ 追问

2019-07-10 08:59

还有企业所得税,往期外账公司申报的数据实际上都没有发生,也没有做账,那我后面申报的时候需要调整吗?还是我只要按目前公司实际情况据实申报就好了?

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 09:09

您好,都按公司的实际情况,据实申报就好了。

坚持✊ 追问

2019-07-10 09:13

好的谢谢

坚持✊ 追问

2019-07-10 09:14

这样会影响到年终汇算清缴吗?

王雁鸣老师 解答

2019-07-10 10:27

您好,这样操作不会影响年终汇算清缴的。

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您好,公司用法人申报个税的工资,要做账务处理,计提时,借:管理费用-工资,贷;应付职工薪酬-工资,发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税等科目。
2019-07-09 23:41:39
你好,城镇垃圾处理费 借:管理费用,贷:银行存款 
2021-09-23 15:24:11
你好,另外三个人之前工资有没有计提?如果4-7月每个月都计提了,个税直接补报就可以了,如果没计提,统计在7月计提前面4-7月的工资,然后再申报。
2019-10-17 08:51:00
你好,用以前年度调整或者反结账调整
2020-07-06 15:04:08
你好,借:管理费用等——社保 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保(公司) 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人) 上交,借:应付职工薪酬——社保(公司) 其他应付款——社保(个人) 贷:银行存款
2019-12-28 14:21:17
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