老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
资产负债表里没有预收账款和预付账款,导致应收账款和应付账款为负数,最终导致资产负债表里资产合计为负数,怎么处理?
答: 你好 按这个来填写
老师,资产负债表的编制时,应收账款的填写为什么是应收账款+预收账款的总额呢?预收账款不是负债吗?为什么它要提现在资产负债表的应收账款这栏中呢?
答: 您好,这属于报表重分类,应该是预收账款的借方余额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
余额表上没有预收账款余额,但是资产负债表上预收账款有期末余额,请问期初数怎么填呢?应收贷方有发生额我看了下资产负债表的应收减预收刚好等于余额表的应收。例如:余额表上没有预收账款余额,应收账款余额是:55资产负债表上的应收账款余额是:100资产负债表上的预收账款余额是:45那我要填期初数,请问怎么填呢?余额表上没有预收账款余额,但是资产负债表上预收账款有期末余额,请问期初数怎么填呢?应收贷方有发生额我看了下资产负债表的应收减预收刚好等于余额表的应收。例如:余额表上没有预收账款余额,应收账款余额是:55资产负债表上的应收账款余额是:100资产负债表上的预收账款余额是:4
答: 资产负债表中的应收账款和预收账款计算方法如下: 应收账款:资产负债表应收账款的期末金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额-“坏账准备”贷方余额。 预收账款:资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余额。 综上,如果要编制某个时间点的资产负债表中的应收账款和预收账款余额,可以去找这两个明细科目的发生额,按以上公式加减可得。