送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-07-10 10:11

你好 那就一次性作为管理费用,借管理费用-办公费,借银行存款8000,应付账款2000

罗清 追问

2019-07-10 10:14

可是老板说应该把这个财务软件列为无形资产喔?那怎么办?不摊销可是又要入无形资产?

小洪老师 解答

2019-07-10 10:15

无形资产必须摊销,你跟老师说这是税法的规定,不摊销就是做假账

罗清 追问

2019-07-10 10:17

好的,老师你上面的分录是不是有一个字不小心打错了,应该是借管理费用-办公费10000,贷银行存款8000,应付账款2000吗?

小洪老师 解答

2019-07-10 10:19

你好,是的贷应付账款2000元抱歉是贷方

罗清 追问

2019-07-10 10:21

没事,感谢老师,还有一个问题:如果我们采购瓷砖2万元,运输这些瓷砖回仓库需要租木托20个共1000元,所以我们付款时付21000元,但是到时候我们把这些木托退回时给供应商时,比如下次开单10000元,我们直接付款9000就可以了,就是对方不退款,退木托时,直接把之前租木托的钱用来抵扣货款,这样如何做分录呢?我们的是进销存系统,

小洪老师 解答

2019-07-10 10:27

你好,这个会计分录挺复杂的。借原材料20k,运费1k,贷银行存款21k,然后这个退单我不确定怎么处理

罗清 追问

2019-07-10 10:28

好的,谢谢,我再咨询一下

小洪老师 解答

2019-07-10 10:30

好的,同学那先这样了。

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