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罗清
于2019-07-10 10:10 发布 1064次浏览
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-07-10 10:11
你好 那就一次性作为管理费用,借管理费用-办公费,借银行存款8000,应付账款2000
罗清 追问
2019-07-10 10:14
可是老板说应该把这个财务软件列为无形资产喔?那怎么办?不摊销可是又要入无形资产?
小洪老师 解答
2019-07-10 10:15
无形资产必须摊销,你跟老师说这是税法的规定,不摊销就是做假账
2019-07-10 10:17
好的,老师你上面的分录是不是有一个字不小心打错了,应该是借管理费用-办公费10000,贷银行存款8000,应付账款2000吗?
2019-07-10 10:19
你好,是的贷应付账款2000元抱歉是贷方
2019-07-10 10:21
没事,感谢老师,还有一个问题:如果我们采购瓷砖2万元,运输这些瓷砖回仓库需要租木托20个共1000元,所以我们付款时付21000元,但是到时候我们把这些木托退回时给供应商时,比如下次开单10000元,我们直接付款9000就可以了,就是对方不退款,退木托时,直接把之前租木托的钱用来抵扣货款,这样如何做分录呢?我们的是进销存系统,
2019-07-10 10:27
你好,这个会计分录挺复杂的。借原材料20k,运费1k,贷银行存款21k,然后这个退单我不确定怎么处理
2019-07-10 10:28
好的,谢谢,我再咨询一下
2019-07-10 10:30
好的,同学那先这样了。
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小洪老师 | 官方答疑老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
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