送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-10 11:40

你好  借管理费用-社保贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款  借其他应付款贷银行存款

曼曼 追问

2019-07-10 11:54

能否完整一点,这个款是员工去社保局自己刷卡给公司垫付的。回头需要报销给员工的。

meizi老师 解答

2019-07-10 12:03

你好  先计提 借管理费用-社保贷应付职工薪酬   员工垫付的时候做借应付职工薪酬贷其他应付款 报销给员工: 借其他应付款贷银行存款

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相关问题讨论
你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-07-10 11:40:35
缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 (应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
2020-05-14 15:41:52
你好,没报销不用做分录。
2019-11-28 15:32:29
整个流程是这样的 计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
2019-03-16 14:11:25
借:其他应收款--XX个人负担社保 应付职工薪酬--单位负担社保 贷:银行存款 年末发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--XX个人负担社保
2019-01-29 15:47:28
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