- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-10 11:40
你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
相关问题讨论
你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-07-10 11:40:35
缴纳时:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)
贷:银行存款/现金
计提时:
借:管理费用--社会保险费(单位部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
发放工资时:
借:应付职工薪酬--工资 (应发数)
贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)
银行存款/现金 (实发数)
2020-05-14 15:41:52
你好,没报销不用做分录。
2019-11-28 15:32:29
整个流程是这样的
计提工资
借:XX费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
计提社保(单位部分)
借:XX费用—社保
贷:应付职工薪酬—社保
发放工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷:银行存款
2019-03-16 14:11:25
借:其他应收款--XX个人负担社保
应付职工薪酬--单位负担社保
贷:银行存款
年末发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款
应交税费--应交个人所得税
其他应收款--XX个人负担社保
2019-01-29 15:47:28
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曼曼 追问
2019-07-10 11:54
meizi老师 解答
2019-07-10 12:03