老师你好!我们有两家公司,借支的费用经常混着用,现在问题来了,甲公司从出纳那里借的现金,票全开给乙公司了,实际乙公司不用付钱,也不用报销,乙公司现金,银行存款这里都不会出现这笔费用,我现在只收到了乙公司的发票,这些账要怎么处理呢,会计分录要怎么写,主要是住宿费,加油费,餐费,辅材的发票,我们是建筑公司的
蒂菲娜
于2019-07-10 12:06 发布 610次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-07-10 12:47
同学你好,这种情况就属于甲公司借款给乙公司,但是开有乙公司名称的发票是不能给甲公司做帐的。
相关问题讨论
你好,应该是谁的业务给谁开票,既然以前的没注意就按收到的票来做账,把两家公司的往来款理一下
2019-07-10 16:58:19
发票是以乙公司名义开的,只能计入乙公司的费用了,如果不让乙公司负担,就需要由乙公司再开票给甲公司转嫁。甲公司就借记其他应收款——出纳,贷记现金,乙公司借记管理费用,贷记其他应付款——出纳,然后由出纳在乙公司领钱交到甲公司就好
2019-07-10 15:07:44
同学你好,这种情况就属于甲公司借款给乙公司,但是开有乙公司名称的发票是不能给甲公司做帐的。
2019-07-10 12:47:22
你好!这个计入到工程施工—合同成本—其他间接费用
2022-05-05 09:01:30
你好,个人建议先计提,然后支付
2016-12-08 15:26:38
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蒂菲娜 追问
2019-07-10 14:17
赵英老师 解答
2019-07-10 17:02