- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好!当初是怎样做凭证的?科目相同用红数把退款额冲出来就可以,如果牵扯到发票需要去税务局开红字发票
2015-09-29 11:17:51
你好,借 预付账款 贷 银行存款 按月分摊 借 管理费用 贷 预付账款
2019-07-10 16:06:22
借 ;待摊费用 贷;银行存款等科目
2016-08-24 16:54:13
你好,你这样写可以,是先收到租金这个分录完全没问题
2020-01-09 12:04:08
你好,以前有没有预付,借预付账款--租金,贷银行存款,
2020-05-19 17:26:13
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