请问一下,严老师,我是三月份未申报未开票收入,五月份开了一张原税率发票。所以六月份去税局做了三月份更正申报,补交了滞纳金,现在我要怎样调账,还是反结账到三月份改凭证呢?
唐宋元明清
于2019-07-11 11:35 发布 641次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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补交的滞纳金确认为营业外支出
开了原税率发票,处理在5月份账务中,确认收入与销项,不用反结账到三月份
2019-07-11 12:09:29
你好 你在7月调整过来 你去反结账3月的话 要去更正申报表了
2019-07-11 11:34:01
你可以直接做账做在5月份的
2019-07-12 18:01:08
凭证做错了,需要反结账修改
2019-07-24 15:04:24
你好!用的什么软件?
2016-08-26 14:55:10
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