老师请问别人挂靠我公司,开了发票,但是挂靠人收了现金,我们公司一直挂着应收账款,挂靠人交了管理费跟税,我们公司自己出钱存到对公把应收款账平了,请问如何做分录
小笨猫
于2019-07-11 14:44 发布 1490次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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您好同学
借:银行存款
贷:应收账款
这样才是可以的,同学。
你们这个钱最好是做到工资里,将钱拿出来,然后付齐这个。
2019-07-11 14:48:01

借:银行存款 9700
管理费用 300(最好他们提供发票)
贷:应收账款
2018-08-18 11:55:29

你好,帐建好,再做凭证计入应收账款
2018-10-11 09:15:36

你之前计提了坏账准备吗,如果计提了,发生坏账时,借:坏账准备 贷:应收账款
2020-02-24 14:55:58

你好
可以做到一个分录里面的
2020-07-07 14:37:18
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