老师,您好。我们是小规模纳税人,公司没有正式的劳务工,雇佣了一个退休人员,公司的活儿都是老板自己做的。最近开了一些技术服务费的票,没有对应的成本发票和费用,不知道如何做账?
孝顺的酒窝
于2019-07-11 15:04 发布 951次浏览
- 送心意
阿文老师
职称: 中级会计师,初级会计师,经济师
2019-07-11 16:27
所得税汇算清缴前没有取得正规发票,是不能在所得税前扣除的
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*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
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您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
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可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07
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