送心意

咪老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-11 15:56

可以再本月进行反结账处理,前提是本月的账还没有做,另一种方法就是,再本月进行收入冲销。冲掉客户的退货单。

阳光明媚 追问

2019-07-11 15:59

老师,本月已经做凭证了,应该怎么做分录呢

阳光明媚 追问

2019-07-11 16:02

我本月借,收入,贷应收对吗老师

咪老师 解答

2019-07-11 16:03

冲减本期的销售收入,借:主营业务收入 贷:其他应收款(如果已经收回款项,则直接进银行存款)
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咪老师 解答

2019-07-11 16:06

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相关问题讨论
可以再本月进行反结账处理,前提是本月的账还没有做,另一种方法就是,再本月进行收入冲销。冲掉客户的退货单。
2019-07-11 15:56:44
同学。根据自己单位 的入和出库单作为入账依据 每次单价根据各次不同分别入库
2019-06-06 10:52:14
同学,你好 入库金额填0,出库按照出库金额填
2022-04-12 14:07:17
你好;    你们这个是销售方了。 对方要退货  那么你就得开入库单 和 开红字发票 退货的  
2022-02-26 12:05:04
你好,那你应该是填写的是入库单吧。
2021-05-25 16:01:26
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