对方17年给我们开具的普通发票金额有误,多了4000元,我们当时正常入账了,现在对方想要回这个发票,我们这边需要怎么操作?多的4000放在了其他应付里的
OK
于2019-07-11 16:02 发布 805次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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开具红字发票,你做负数分录处理
2019-07-11 17:30:35
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你好,没有这个规定的
比如销售退回,就不需要开具一张相同金额的正数发票的
2019-01-26 16:41:21
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你好,可以红冲12万这部分,就行的
2018-09-27 10:52:47
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同学你好
可以重新开的哦
2021-02-27 07:20:34
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一般当年内入账,但是最好不要超过三四个月
2016-08-28 08:58:11
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