老师,我的进项已认证,也已经报税了,但是对方有张代开的专票已经作废了,认证系统里边显示我这张发票有异常,不能抵扣,我应该怎么处理才行??。
末
于2019-07-11 16:21 发布 744次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-11 16:27
你你这个几时报税的,你这个显示异常是现在么,那这个申报是几时是之前抵扣么
相关问题讨论
你好!进项发票认证了当期不一定就要申报抵扣,未抵扣的进项是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
你好
直接选择不抵扣勾选就可以
2020-06-14 13:32:42
您好,
未认证时:
借:应交税费-待认证进项税额
认证后:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额
2017-03-06 14:58:31
你好 是的。 你可以次月15号之前申报期内认证抵扣都可以。 反正就是报税前先认证 在报税抵减
2020-12-04 14:56:36
您好
张数3张 金额填3张发票不含税金额 税额填3张发票上的税额
2020-07-12 10:10:30
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末 追问
2019-07-11 16:59
maize老师 解答
2019-07-11 17:01