送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-11 18:17

你好
5月份,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费
6月份,借;应收账款,贷;银行存款
7借;主营业务收入,应交税费,贷;应收账款

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相关问题讨论
您好,红字发票做负数分录
2019-06-10 10:33:52
你好 5月份,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费 6月份,借;应收账款,贷;银行存款 7借;主营业务收入,应交税费,贷;应收账款
2019-07-11 18:17:37
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-06-27 11:41:19
您好!借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
2019-11-07 11:24:32
您好,就和原来确认收入的分录一样做,金额改为负数就可以。
2018-12-05 17:38:00
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