老师我们有一笔15年的预收账款200多万,由于各种原因公司无法交货,对方公司也是挂在账上的,之前会计把这笔预收账款分成两笔处理的一笔挂在其他应收账款下面抵减借款,另一笔放在应付账款下面公司好多货款没开票,我现在刚接手不知道该怎么处理
好好
于2019-07-11 20:26 发布 1395次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-07-11 21:34
你现在是什么原因要处理,是你开发票了,之前的处理没有问题,都是属于往来
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同学你好
资产负债表里转吗
2022-03-11 06:42:16

你好,后面可以都通过预付账款一个科目来核算。
2019-10-31 13:06:04

你好!
可以的
2020-03-10 09:51:19

后面的问题不显示了,我想问一下,资产负债表里的“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款,其他应收款”期末数在呢么填列?麻烦老师帮我列示一下具体及时步骤,我和 我们经理改后的表对不上。
2016-06-07 15:37:11

你好,同学。
预付 和 预收是指提前支付给供应商的款项和收到客户支付的订金。
应收账款和应付账款是指客户或供应商的欠款。
其他应收款和其他应付款是指非客户和供应商的其他短期欠款或应收款。
2020-07-02 16:24:43
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