- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,购入 借管理费用-办公费 贷 现金 借 应交税费 应交增值税贷 管理费用
2019-07-12 09:35:31
借:管理费用(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
抵减增值税应纳税额时,
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用
2017-05-03 17:07:22
9月份,10月份都行。
可以暂估
借:工程施工
贷:应付账款一暂估
2018-10-09 23:25:00
借:管理费用贷:银行存款;借:应交税费贷:管理费用
2018-06-11 12:39:26
可以抵减应纳税额。
2018-06-12 10:58:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息