请问一下,收不回来的应收账款,不用再支付出去的应付账款、应付福利费如何处理呀?会计分录什么做呢?降资用纳税吗?如何编制会计分录呢?
爱撒娇的香水
于2019-07-12 09:35 发布 1791次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
收不回来的先计提坏账 借资产减值损失 贷坏账准备
无法支付 借其他应付款等 贷营业外收入
2019-07-12 09:38:16
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目
预付给供应商的款项
借:预付账款
贷:银行存款
预收客户的款项
借:银行存款
贷:预收账款
应付供应商的款项
借:库存商品/原材料等
贷:应付账款
应收客户款项
借:应收账款
贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02
同学,
你好
借 库存商品 3500
贷 应收账款 3000
应付账款 500
2022-03-07 11:44:53
借;应收账款6000 贷;应付账款6000
2016-05-06 09:54:34
是的,就是那样处理的
2023-10-09 10:34:25
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