公司于今年年初缴纳金税盘维护费:280.00 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费-办公费 贷:其他应收款 但现在此款项已退回,请问该如何做账,是做一笔同的,用红字表示么?
会计小白_ph533158
于2019-07-12 10:08 发布 733次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-12 10:09
您好
借:银行存款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
相关问题讨论

您好
借:银行存款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2019-07-12 10:09:22

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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会计小白_ph533158 追问
2019-07-12 13:21
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