送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-12 11:38

你好 应收应付跟对应的客户往来对账  预收和预付都是跟客户来核对的

特立独行的朵朵酱 追问

2019-07-12 11:41

客户往来是什么呢?我是刚来的不太明白

meizi老师 解答

2019-07-12 11:52

你好 就是说你要跟对应的客户对账  比如甲客户 现在你们应收账款是100元 ,那么看下对方账上是不是这么多  要核对往来 一致才行的

特立独行的朵朵酱 追问

2019-07-12 11:54

是需要跟客户那边联系么

meizi老师 解答

2019-07-12 12:16

你好 是的  你们要出对账单核对

特立独行的朵朵酱 追问

2019-07-12 12:19

银行对账单吧

meizi老师 解答

2019-07-12 12:32

嗯 出客户对账单 不是银行对账单  银行对账单是你公司的银行账和银行来核对 现在是核对客户

特立独行的朵朵酱 追问

2019-07-12 13:07

客户也联系不上

meizi老师 解答

2019-07-12 13:38

你好 那确定不再支付的走营业外收入

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相关问题讨论
你好 应收应付跟对应的客户往来对账 预收和预付都是跟客户来核对的
2019-07-12 11:38:19
你好,应收账款就是给客户供了货,开了票,对方没付款。应付账款是买别人东西,别人把东西交给你,你还没有付钱。
2020-07-12 10:52:20
期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
2022-04-08 15:31:04
你好,应付账款是负数了,表示你提前支付的,对方应该是没有给你货物,或者是没有给你开发票,开进来之后借库存商品贷应付账款。
2024-03-01 10:35:28
你好 可以的 如果你往来账不多 就可以用应收应付来做账
2019-04-03 13:49:43
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