老师,工会经费做分录时,涉及到了其他应付款这个科目,那其他应付款这个数字是先按照应该缴纳的进行做账,等后期钱要回来了,再调整吗?
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于2019-07-12 11:48 发布 750次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好,同学。你这个零余额,?不是财政拨款?是其他应付款
你这个款项矛是不需要处理的,
财务 会计其他应付款有余额是正常的,也不需要 额外 结转处理
2020-01-20 13:08:04
你好!
对的。
2019-07-12 11:49:33
不计提。
在支付当月先(1) 。借:管理费用-工会经费
贷: 其他应付款——工会经费
(2)借:其他应付款——工会经费
贷:银行存款
2017-04-05 15:52:09
是的, 用应付职工薪酬科目
2016-04-16 12:14:17
你好,缴纳的时候借其他应付款贷银行存款。
2022-02-14 16:42:37
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