老师,我们开给别人工程发票100万,结果别人给我们70万工程款。其余30万说直接发给工人工资,这个账务我们应该怎么处理呀。谢谢!
俏皮的灯泡
于2019-07-12 12:19 发布 891次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,可以用应收账款冲减这个
2019-07-12 12:31:42
你好,进入公账的钱需要开票的哦
2019-03-19 11:04:05
同学,你好
开具红字发票冲回
2023-02-13 10:12:42
你好; 乙方做 :借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借应付职工薪酬-工资贷 应收账款
2021-11-16 10:39:01
同学你好,乙方可以根据甲方付款回单复印件等做账处理,合理的,是国家有相关规定的。
2021-06-14 09:32:42
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