你好老师,我们和隔壁公司公用电费,但只能收到一张专票。上个月收到发票,我做分录:借:管理费用450,进项税50贷:现金500,这个月我开出发票给隔壁公司,借:现金200,贷:其他业务收入150,销项税50。 麻烦问一下:.这笔其他业务对应的其他业务成本分录怎么写?
Christine
于2019-07-12 15:07 发布 725次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-07-12 15:11
你好!是你们对应的电费
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您好,那就不做账了
2022-11-02 18:07:15
你好,是计入管理费用、设备折旧 计入其他业务成本
2020-05-18 14:37:28
你好!是你们对应的电费
2019-07-12 15:11:27
你好!你这个操作本身就错误的。应该要分摊,计入成本才对
2022-04-01 14:57:18
这个做管理费用就可以这个,不是物业承包给外面人话,你们本身不是物业公司话
2020-07-06 13:05:02
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