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思齐宝贝💋💋
于2022-04-01 14:54 发布 768次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-04-01 14:57
你好!你这个操作本身就错误的。应该要分摊,计入成本才对
思齐宝贝💋💋 追问
2022-04-01 15:00
麻烦老师能把正确的分录给我写下吗,谢谢
宋生老师 解答
2022-04-01 15:01
您好!借预付账款 贷银行存款 然后每个月结转成本,借其他业务成本 贷预付账款。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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思齐宝贝💋💋 追问
2022-04-01 15:00
宋生老师 解答
2022-04-01 15:01