送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-12 17:25

您好
请问缴纳时候分录怎么写的

负责的诺言 追问

2019-07-12 17:32

月底做账分录借:管理费用公积金 贷:应付职工薪酬。借薪酬。贷:银存。员工部分也是借应付。我要帮多提的的一起计入这笔分录再红冲吗?是当月提当月发

bamboo老师 解答

2019-07-12 17:34

要把多计提的做分录 然后红冲  这样可以体现银行存款

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相关问题讨论
您好 请问缴纳时候分录怎么写的
2019-07-12 17:25:08
你好 你现在是已经交纳了公积金了 还是说要计提?
2019-10-11 14:59:11
你之前垫付的时候确认什么科目的,现在收到,冲减对应科目
2019-07-13 17:25:28
A公司给B公司打款吗
2019-07-11 15:28:01
你好 挂往来 B挂 借其他应收款-A贷银行存款
2019-07-11 14:30:59
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