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李李
于2019-07-12 19:23 发布 1408次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-12 19:23
您好应该是您少计提了工资 现在要补计提借;管理费用——工资等贷:应付职工薪酬——工资
李李 追问
2019-07-12 19:25
老师那我应该补计题这两个哪个数呢?
bamboo老师 解答
2019-07-12 19:31
应该补计提期末余额的数字 18907.15
2019-07-12 19:32
可是我补计提这个数之后,资产负载表上还是显示有负数
2019-07-12 19:37
您凭证审核记账了么
审核记账了
2019-07-12 19:39
请问您分录怎么写的
2019-07-12 19:41
2019-07-12 19:45
按理说这样写了不会还是负数啊 您生成报表后还这样显示么 科目余额表上还有余额么
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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李李 追问
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