送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-12 19:23

您好
应该是您少计提了工资 现在要补计提
借;管理费用——工资等
贷:应付职工薪酬——工资

李李 追问

2019-07-12 19:25

老师那我应该补计题这两个哪个数呢?

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:31

应该补计提期末余额的数字 18907.15

李李 追问

2019-07-12 19:32

可是我补计提这个数之后,资产负载表上还是显示有负数

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:37

您凭证审核记账了么

李李 追问

2019-07-12 19:37

审核记账了

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:39

请问您分录怎么写的

李李 追问

2019-07-12 19:41

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:45

按理说这样写了不会还是负数啊 您生成报表后还这样显示么 科目余额表上还有余额么

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您好 请问您什么情况需要做借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—工资这笔分录
2019-10-25 16:53:10
您好,借:管理费用 2300 贷 应付职工薪酬2300就调平了,就是发的工资比计提工资多了。账上已调整好,您审计不用调整了么
2023-04-09 08:37:37
你好,是支付了工资没有做计提工资分录造成的吗?
2019-01-12 17:27:10
你好,需要查明是什么原因造成的,才可以做调整分录的
2019-01-12 16:44:34
您好 应该是您少计提了工资 现在要补计提 借;管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
2019-07-12 19:23:51
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