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九剑
于2019-07-12 20:03 发布 1459次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-07-12 20:29
您好,您可以再用负数红冲
九剑 追问
分录怎么做?
文老师 解答
2019-07-12 20:49
您好,先红冲暂估 借 原材料负数 贷 应付账款-暂估供应商负数,然后再根据发票入账,借 原材料 进项税额 贷 应付账款,然后冲减多进成本的原材料 借 生产成本负数 贷 原材料负数
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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九剑 追问
2019-07-12 20:29
文老师 解答
2019-07-12 20:49