送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-12 20:29

您好,您可以再用负数红冲

九剑 追问

2019-07-12 20:29

分录怎么做?

文老师 解答

2019-07-12 20:49

您好,先红冲暂估 借 原材料负数 贷 应付账款-暂估供应商负数,然后再根据发票入账,借 原材料 进项税额 贷 应付账款,然后冲减多进成本的原材料 借 生产成本负数 贷 原材料负数

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