- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-13 10:29
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
相关问题讨论
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-07-13 10:29:00
你要是开专票,需要交,借应交税费应交增值税 贷银行
2020-06-05 17:23:02
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2015-12-11 12:45:22
如果还处于筹建期的话,发生的费用均计入
借:管理费用--开办费 贷:银行存款等
2019-01-21 09:34:16
一样的,先计提增值税,季末不交的转入营业外收入
2024-05-21 09:54:01
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