送心意

晗老师

职称高级会计师

2019-07-13 16:42

请详细描述所遇到的问题。你收的发票是什么发票,这些数据是收到的几张发票的吗?

好好学习 追问

2019-07-13 18:14

我把我做的账发给你看一下  对不对,老师 请把我错误的指出来 ,错误的该如何更改

好好学习 追问

2019-07-13 18:15

还有这四张  辛苦老师了

晗老师 解答

2019-07-13 18:16

你这是做财务费用支出还是结转本年利润的凭证?

好好学习 追问

2019-07-13 19:11

都有啊

好好学习 追问

2019-07-13 19:44

麻烦老师解答一下 谢谢

好好学习 追问

2019-07-14 12:56

??

晗老师 解答

2019-07-15 07:29

我看下

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相关问题讨论
请详细描述所遇到的问题。你收的发票是什么发票,这些数据是收到的几张发票的吗?
2019-07-13 16:42:44
你好,其实已经没有必要取得了,这么高的点数,你自己交,也不需要这么多
2017-07-14 09:44:15
您好 如果账上没有成本入账 拿工程款 自己直接开3个点票 进账的工程款是都算利润 要转出来还私人借款 要把前面私人账户支付的业务全部补入账
2022-08-19 06:42:22
你好,同学。 你暂估入账处理,先按暂估金额入库和出库,后面收票有差额再调整就可以了的
2020-07-12 20:03:53
你好,总成本除12*3就是这3台的暂估成本了
2020-05-08 10:59:10
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