送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-13 17:36

你好
借;管理费用 或制造费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目

點、 追问

2019-07-13 17:45

老师,这是5月留下来的进项税额未抵扣的,我6月转出,是这样子做吗?

邹老师 解答

2019-07-13 17:46

你好,是之前发票入账没有认证,计入待认证进项税额,后面认证了转到进项税额核算的意思?

點、 追问

2019-07-13 17:50

是的 老师

邹老师 解答

2019-07-13 17:52

你好,那就是这样做分录的

點、 追问

2019-07-13 17:54

老师 那如果是费用的发票,把主营业务成本改为费用就可以了 是吗?

邹老师 解答

2019-07-13 17:54

你好,是的,是这样处理的

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你好,已认证,已账务处理,怎么退发票? 开具红字发票信息表,给对方开具红字发票即可(不能退发票)
2018-08-29 21:49:08
你好 借;管理费用 或制造费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-07-13 17:36:28
借费用 应交税费-待认证贷银存
2018-11-19 09:36:39
专用发票忘记作废。交完税怎么做账务处理
2015-12-19 16:40:58
没有跨月的专用发票应该是直接作废,不是开具红字发票,不用进行账务处理
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