- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-07-13 17:50
可以的,根据公司业务需要新增科目处理
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你好 不影响 只是一般的话同一个客户下面发生的业务 建议是选择应收账款或者预收账款 做一个科目便于对账
2020-06-23 10:45:25

你好,已开发票未收款的直接做借:应收账款,贷:应交增值税,贷:工程结算收入;未开发票已收款的做借:银行存款,贷:预收账款
2019-08-29 09:22:03

可以的,根据公司业务需要新增科目处理
2019-07-13 17:50:21

您好!一般你没有开发票之前,或者没有确认收入的时候收到钱,先计入预收账款,然后开票或者确认收入的时候冲减预付就可以了。
2017-06-10 22:02:50

你好; 建议你走应收账款。 用一个科目就行了。 避免到时对账不好处理的
2022-04-11 18:18:53
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