- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-13 20:20
您好
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
相关问题讨论
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,是的,您的分录处理正确
2020-06-29 15:56:53
您好
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2019-07-13 20:20:11
您好
如果是银行存款直接支付的 这样写分录可以的
2021-02-19 11:34:20
您好,因为应付职工薪酬-职工福利费,还要计提进入费用的。应该是借: 管理费用8160 ,贷:应付职工薪酬-职工福利8160
2017-06-17 17:20:41
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叶子 追问
2019-07-13 20:23
bamboo老师 解答
2019-07-13 20:24
叶子 追问
2019-07-13 20:29
bamboo老师 解答
2019-07-13 20:32