我在6月份的纳税申报表中申报了未开票收入(贸易出口外销因错过了退税免税期,只能视同内销),我7月份开16%的普通发票有问题吗?
bai竹
于2019-07-15 21:46 发布 852次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-07-15 21:47
6月已经是13%税率,你不能开16了
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6月已经是13%税率,你不能开16了
2019-07-15 21:47:39
1、在基础数据采集里录入出口、进货信息;
2、生成预审盘去专管员那里预审(有的地方可以网上预审)
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报,打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘,把单据装订;
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
2021-07-23 21:09:10
你好,在收入中按正数发票金额减去负数发票金额之后的余额填写申报的
2018-03-06 19:48:01
2010年7月
2019-10-06 10:46:20
你好!是的。也是一样的。下月申报本月的时候填
2017-09-20 08:11:56
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